我院召开第一次审计委员会全体会议

 

近日,为深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,进一步落实审计署、江西省审计厅对内部审计工作的要求,更好地发挥内部审计的监督作用,在院党委的领导与院纪委的组织协调下,我院召开医院审计委员会第一次全体委员会议,学习传达审计工作有关精神,总结上半年医院审计工作有关情况,并部署下半年医院审计相关工作。

会上,全体委员学习了《强化内部控制,构建医院运营新体系》一文。在学习交流中,全体委员进一步统一了思想,提高了政治站位,明确了医院审计工作的方向和重点,了解了内控工作是一项需要全员参与、主动参与的工作。

会议强调要从五个方面加强内部审计:一要强化风险意识,加强风险识别,制定风险管理制度与应对措施;二要加强医院内部控制管理,建立健全内部控制管理长效机制和风险防控机制,实现医院经济事项全过程管控;三要认真排查制度缺陷,加强流程管理,形成常态化运行;四要充分发挥审计委员会作用,加大审计力度,聚焦经济监督主责主业,紧盯重大政策和项目落地、防范化解风险、保障和改善医院发展等方面,揭示问题、提出建议、推动整改;五要提高医院资产资金使用效率,促使资金用到实处。

此外,会议还通报了上半年医院审计工作的具体情况,重点强调了新形势下公立医院加强内部控制的管理理念及其重要性,并提出了全院审计工作下一步的工作方向和目标。

医院审计委员会自2023年12月成立以来,在医院运营发展、维护财经秩序、促进廉政建设等方面发挥了积极的作用。此次审计委员会会议的召开不单单是对上半年审计工作的总结,也是对未来审计工作方向的明确和指引,更展示了医院以高质量审计护航高质量发展的决心。展望未来,医院审计委员会将继续在院党委的领导下,不断加强自身建设,提升审计信息化建设水平,为医院的高质量发展提供有力的监督保障。

 

创建时间:2024-08-09 15:10
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